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A200000中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A 类)

税款所属期间:日至
纳税人识别号(统一社会信用代码):□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称:_________________________
金额单位:人民币元(列至角分)
优惠及附报事项有关信息
项目 一季度 二季度 三季度 四季度 季度平均值
季初 季末 季初 季末 季初 季末 季初 季末
从业人数
资产总额(万元)
国家限制或禁止行业 □是 □否 小型微利企业 □是 □否
附报事项名称 金额或选项
事项1 ☐职工薪酬 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元)
实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元)
事项2 ☐出口方式(复选:发生了自营出口业务\发生了委托出口业务\承担了代理出口业务)
预缴税款计算 本年累计金额
1 营业收入
1.1 其中:自营出口收入
1.2 委托出口收入
1.3 出口代理费收入
2 减:营业成本
3 减:税金及附加
4 减:销售费用
5 减:管理费用
6 减:研发费用
7 减:财务费用
8 加:其他收益
9 加:投资收益(9.1+9.2+…)(损失以“-”号填列)
9.1 (填写投资收益事项名称)
9.2 (填写投资收益事项名称)
10 加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
11 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
12 加:信用减值损失(损失以“-”号填列)
13 加:资产减值损失(损失以“-”号填列)
14 加:资产处置收益(损失以“-”号填列)
15 营业利润(亏损以“-”号填列)
16 加:营业外收入
17 减:营业外支出
18 利润总额(15+16-17)
19 加:特定业务计算的应纳税所得额
19.1 其中:销售未完工产品的收入
20 减:不征税收入
21 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020)
22 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+…)
22.1 (填写优惠事项名称)
22.2 (填写优惠事项名称)
23 减:所得减免(23.1+23.2+……)
23.1 (填写优惠事项名称)
23.2 (填写优惠事项名称)
24 减:弥补以前年度亏损
25 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24)\ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
26 税率(25%)
27 应纳所得税额(25×26)
28 减:减免所得税额(28.1+28.2+……)
28.1 (填写优惠事项及代码)
28.2 (填写优惠事项及代码)
29 减:抵免所得税额
29.1 其中:本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型)
29.2 本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型)
30 减:本年累计已预缴所得税额
31 减:特定业务预缴(征)所得税额
32 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) \ 税务机关确定的本期应纳所得税额
汇总纳税企业总分机构税款计算
33 总机构 总机构本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36)
34 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表)
35 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表)
36 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表)
37 分支机构 分支机构本期分摊比例
38 分支机构本期分摊应补(退)所得税额
实际缴纳企业所得税计算
39 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分:□ 免征 □ 减征:减征幅度 %) 本年累计应减免金额[(12-13-15)×40%×减征幅度]
40 实际应补(退)所得税额